瑞星股份:2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-23

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瑞星股份
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河北瑞星燃气设备股份有限公司发布了2024年度会计师事务所履职情况评估报告,续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构。大华会计师事务所完成了公司2024年年度财务报告及内部控制的有效性审计,并出具了相关鉴证报告和专项说明。公司在评估后认为大华会计师事务所具备独立性和专业能力,审计行为规范有序,未发现损害公司及中小股东权益的行为。


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