隆扬电子:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-03-13
隆扬电子(昆山)股份有限公司董事会审计委员会发布了关于容诚会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。报告显示,容诚会计师事务所在2024年度按照相关法律法规和执业规范,对公司财务报告及内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果,且公司保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质和执业能力表示认可。


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