国联水产:董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-29

国
国联水产
负面
加自选
中审众环会计师事务所对国联水产2024年度财务报告和内部控制情况出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。报告指出公司存在关联方披露不完整、关联交易未经审议并披露以及大股东非经营性占用资金等问题,这些问题已得到整改。此外,公司存货管理存在信息系统与实物管理脱节的问题,导致存货管理效率低下。公司已采取多项措施进行整改,包括加强内部控制、优化存货管理等。
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