华联股份:董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-28

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北京华联商厦股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所2024年度的审计工作进行了监督和评价。审计委员会认为致同事务所在审计过程中保持了独立性,勤勉尽责,审计行为及其他专项审核和鉴证工作规范有序,出具的审计报告及鉴证报告客观公允。审计委员会分别在2024年4月、11月和2025年4月与致同事务所进行了多次沟通,讨论并审查了多项审计相关事项。
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